为强化国有资产全流程监管,规范固定资产及废旧物资处置流程,防范廉洁风险,近日,京秦分公司纪委按照《固定资产与废旧物资处置专项监督工作方案》,联合办公室、运营管理部、财务管理部(资产管理中心)、机电管理中心开展全方位监督检查。
检查启动前,分公司纪委组织相关部门召开动员会,厘清监督重点,要求各部门压实监管责任,坚持实地核查、台账比对、现场溯源相结合,全面排查资产管理短板,坚决纠治账实不符、手续缺失、管理松散等突出问题。
8月5日,专项监督检查组深入基层办公室、职工食堂、库房等区域,重点盘查在用固定资产、低值易耗品及废旧物资,通过现场盘点实物、核对系统台账、翻阅管理档案等方式,细致核查资产标识、借用流程、外来资产登记等情况。针对现场发现的部分固定资产及低值易耗品资产标签缺失脱落、外单位划转资产未建立配套管理台账等问题,当场明确整改要求、整改时限与责任人员,并建立整改台账,实行销号管理。检查组现场重申资产管理相关制度规定,督促基层管理人员树牢国有资产管护责任意识,杜绝“重使用、轻管理”思想。
下一步,京秦分公司纪委将持续深化固定资产与废旧物资处置专项监督,对基层整改情况开展回头看,严查纸面整改、虚假整改行为。同时梳理本次检查共性管理漏洞,推动责任部室健全资产管护机制、常态化开展资产自查盘点,切实守牢守好国有资产安全防线。


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